Destalhes do empenho de número 19020019


  • Empenho feito em 19/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: S. VIEIRA COME RCIO E SERVIÇO S LTDA
  • CNPJ: XX.X40.528/0001-XX
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '005.2023'
  • Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0136 - Assistência as Comunidades
  • Projeto / Atividade: 2.042 - Centro de Referencia em Assistencia Social - Cras
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: aquisição de pneus para veículos destinados à manutenção da frota desse setor, referente ao processo Licitatório 005/2023 e contrato 20240008.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
19020019 19 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 2.449,20
20020009 20 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 2.449,20
21020030 21 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 2.449,20