Destalhes do empenho de número 23010007


  • Empenho feito em 23/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JOSÉ SOUZA DA SILVA
  • CNPJ: XXX.240.972-XX
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infraestrutura
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0052 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.050 - Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: concessão de 01 diária à Uruará-PA em favor do CHEFE DE DEPARTAMENTO OBRAS E INSTALAÇÕES: JOSÉ SOUSA DA SILVA, onde irá comprar materiais elétrico para o departamento de obras e instalações da SEMINF, no dia 19 de janeiro/2023, conforme portaria de diáias nº0055.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
23010007 23 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 100,00
23010007 23 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 100,00
26010044 26 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 100,00