Dados do pagamento de número 02010046


  • Data do pagamento 02/01/2020
  • Valor 60.955,75 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 59.736,63 10202 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 112291

Dados do empenho de número 02010104
  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: VIEIRA TRANSPO RTE & SERVIÇOS LTDA - ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '007/2017-09'
  • Unidade orçamentária: 025 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0010 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
  • Projeto / Atividade: 2.042 - Manutenção do Transporte Escolar
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência de Recurso do PNATE
  • Histórico: serviços de transporte Escolar ,a ser executado na zona urbana e zona rural,na região de terra firme, incluindo o fornecimento de combustível, condutor e auxiliares, com a manutenção corretiva e preventiva inclusa, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, conforme Pregão Presencial nº007/2017 - PMO/SEMED-7º termo aditivo ao contrato 01/2017 , relativo ao mês de novembro de 2019.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010104 2 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 60.955,75
02010026 2 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 60.955,75
02010046 2 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 60.955,75