Dados do pagamento de número 31010048


  • Data do pagamento 31/01/2020
  • Valor 6.203,67 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 6.773,63 13001 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 259004
N/A Cheque 6.203,67 11774 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 259004
N/A Cheque 16.550,81 63593 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 259004
N/A Cheque 35.493,67 12392 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 259004

Dados do empenho de número 02010081
  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0003 - SAÚDE DE EXCELÊNCIA PARA TODOS
  • Projeto / Atividade: 2.038 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial de média e Alta Complexidade - Mac
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde-Plantões Medicos-Contratados, referente ao mês de Dezembro de 2019.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010081 2 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 86.600,00
30010015 30 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 86.600,00
30010064 30 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 57.071,89
30010063 30 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 16.550,81
30010062 30 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 6.773,63
31010048 31 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 6.203,67