Prefeitura Municipal de Óbidos ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 16010019
- Data do pagamento 16/01/2020
- Valor 1.243,26 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Cheque | 1.243,26 | 11601 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 58270 |
N/A | Cheque | 900,00 | 12202 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 58270 |
Dados do empenho de número 15010007
- Empenho feito em 15/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANA ELZA DE AN DRADE TAVARES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 014 - Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0008 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE
- Projeto / Atividade: 2.010 - Manutenção das Atividades da Sempof
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: concessão de 06 (seis)diárias até a cidade de manaus-am onde irá acompanhar as obras do contrato administrativo 001/2018/PMO-CP nº 001/2018/PMO/Unidade básica de saúde fluvial conforme portaria nº 057/2020
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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15010007 | 15 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 2.143,26 |
16010002 | 16 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.143,26 |
16010019 | 16 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.243,26 |
22010029 | 22 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 900,00 |