Dados do pagamento de número 16010019


  • Data do pagamento 16/01/2020
  • Valor 1.243,26 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 1.243,26 11601 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 58270
N/A Cheque 900,00 12202 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 58270

Dados do empenho de número 15010007
  • Empenho feito em 15/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ANA ELZA DE AN DRADE TAVARES
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 014 - Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0008 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE
  • Projeto / Atividade: 2.010 - Manutenção das Atividades da Sempof
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: concessão de 06 (seis)diárias até a cidade de manaus-am onde irá acompanhar as obras do contrato administrativo 001/2018/PMO-CP nº 001/2018/PMO/Unidade básica de saúde fluvial conforme portaria nº 057/2020

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
15010007 15 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 2.143,26
16010002 16 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 2.143,26
16010019 16 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 1.243,26
22010029 22 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 900,00