Dados do pagamento de número 30010031


  • Data do pagamento 30/01/2020
  • Valor 6.479,35 R$

Dados do empenho de número 13110007
  • Empenho feito em 13/11/2019
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A. NETO DOS SA NTOS - ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '054/2018-09'
  • Unidade orçamentária: 016 - Sec. Mun. Saneam. Urb. e Infraestrutura
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0008 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Atividades da Serubi
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: fornecimento de materiais para atender a secretaria municipal de infra estrutura-SEURBI conforme pregão presencial nº 054/2019

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
13110007 13 de novembro de 2020 Empenho Realizado 1.799,80
18110007 18 de novembro de 2020 Liquidação Realizado 1.799,80
18110015 18 de novembro de 2020 Pagamento Realizado 1.799,80