Dados do pagamento de número 30010054


  • Data do pagamento 30/01/2020
  • Valor 306,18 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 306,18 13008 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 86525

Dados do empenho de número 27010002
  • Empenho feito em 27/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: NATHALIA RODRI GUES DA SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0003 - SAÚDE DE EXCELÊNCIA PARA TODOS
  • Projeto / Atividade: 2.030 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: 01(uma)diária como Secretaria Municipal de Saúde,para custear despesas de deslocamento ate a cidade de santarém/pa,onde ira participar do 3ºModulo do Treinamento do EpiSUS Fundamental, no dia 23 de janeiro de 2020,conforme portaria nº0109 de 27 de janeiro de 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
27010002 27 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 306,18
30010013 30 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 306,18
30010054 30 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 306,18