Dados do pagamento de número 13010035


  • Data do pagamento 13/01/2020
  • Valor 1.020,68 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 3.522,33 10304 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 10003X
N/A Cheque 40.611,00 123 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 10003X
N/A Cheque 53.835,06 32014 Banco do Estado do Pará S.A. AG. ÓBIDOS 0012 2179598
N/A Cheque 2.291,87 11313 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 10003X
N/A Cheque 1.124,51 11314 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 10003X
N/A Cheque 1.937,18 11315 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 10003X
N/A Cheque 1.321,98 11316 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 10003X
N/A Cheque 1.020,68 11317 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 10003X
N/A Cheque 973,46 11318 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 10003X
N/A Cheque 3.140,47 11319 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 10003X
N/A Cheque 2.499,72 11320 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 10003X
N/A Cheque 1.909,29 21024 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 10003X

Dados do empenho de número 02010036
  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SEURBI
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 016 - Sec. Mun. Saneam. Urb. e Infraestrutura
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0008 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Atividades da Serubi
  • Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Transfência da União de Royalty Petróleo
  • Histórico: folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na secretaria mul. de infra estrutura-SEURBI relativo ao mês de dezembro 2019

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010003 2 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 149.314,83
02010036 2 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 149.314,83
03010009 3 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 3.522,33
13010016 13 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 40.611,00
13010032 13 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 1.124,51
13010031 13 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 2.291,87
13010038 13 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 2.499,72
13010037 13 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 3.140,47
13010036 13 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 973,46
13010035 13 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 1.020,68
13010034 13 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 1.321,98
13010033 13 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 1.937,18
15010055 15 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 88.778,02
10020086 10 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 1.909,29
30120018 30 de dezembro de 2020 Empenho Anulado 184,32
30120207 30 de dezembro de 2020 Liquidaçao Anulado 184,32