Dados do pagamento de número 10120009


  • Data do pagamento 10/12/2020
  • Valor 129.941,62 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 129.941,62 25192 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 58297

Dados do empenho de número 03120014
  • Empenho feito em 03/12/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: BATISTA AMARAL & AMARAL LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '026/2020-09A'
  • Unidade orçamentária: 016 - Sec. Mun. Saneam. Urb. e Infraestrutura
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0008 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Atividades da Serubi
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: aquisição de combustiveis para manutenção dos veiculos e máquinas da SEURBI, conforme pregão presencial nº 026/2020

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03120014 3 de dezembro de 2020 Empenho Realizado 129.941,62
10120004 10 de dezembro de 2020 Liquidação Realizado 129.941,62
10120009 10 de dezembro de 2020 Pagamento Realizado 129.941,62