Dados do pagamento de número 09010010


  • Data do pagamento 09/01/2020
  • Valor 552,36 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 612,36 21196 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 58270
N/A Cheque 672,36 21196 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 58270
N/A Cheque 552,36 21996 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 58270

Dados do empenho de número 06010015
  • Empenho feito em 06/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JALISON BARROS DE AQUINO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 019 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
  • Função: 27 - Desporto e Lazer
  • Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
  • Programa de governo: 0012 - DESPORTO E LAZER
  • Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: concessão de 06 (seis) diárias até a cidade de belterra para levar a seleão da copa oeste de futebol femenoino para representar o municpio, conforme portaria nº 025/20

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
06010015 6 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 1.837,08
07010007 7 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 1.837,08
07010005 7 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 672,36
08010032 8 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 612,36
09010010 9 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 552,36