Dados do pagamento de número 09010035


  • Data do pagamento 09/01/2020
  • Valor 54.847,30 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 53.750,35 10910 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524

Dados do empenho de número 07010006
  • Empenho feito em 07/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: VIEIRA TRANSPO RTE & SERVIÇOS LTDA - ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '048/2019-09'
  • Unidade orçamentária: 026 - Fundeb
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0010 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
  • Projeto / Atividade: 2.048 - Manutenção da Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç
  • Histórico: serviços prestados de transporte escolar, por meio de embarcações fluviais a ser executado na zona rural-área de várzea, incluindo o fornecimento de combustível, condutor e auxiliares com toda manutenção corretiva e preventiva, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme contrato administrativo nº003/2019-PMO/SEMED- pregão Presencial nº048/2019.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
07010006 7 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 54.847,30
08010008 8 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 54.847,30
09010035 9 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 54.847,30