Dados do pagamento de número 18110063


  • Data do pagamento 18/11/2020
  • Valor 13.509,87 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 13.509,87 111824 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 58297

Dados do empenho de número 03110025
  • Empenho feito em 03/11/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0003 - SAÚDE DE EXCELÊNCIA PARA TODOS
  • Projeto / Atividade: 2.033 - Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: Contribuição Patronal ao INSS - Vig.Epidem E Sanit-Efetivos- Competência outubro de 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03110025 3 de novembro de 2020 Empenho Realizado 13.509,87
18110021 18 de novembro de 2020 Liquidação Realizado 13.509,87
18110063 18 de novembro de 2020 Pagamento Realizado 13.509,87