Dados do pagamento de número 21010017


  • Data do pagamento 21/01/2020
  • Valor 1.460,19 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 1.460,19 12115 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 259004

Dados do empenho de número 02010012
  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CENTRAIS ELETR ICAS DO PARÁ S .A
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0003 - SAÚDE DE EXCELÊNCIA PARA TODOS
  • Projeto / Atividade: 2.031 - Manutenção da Atenção Básica - PAB FIXO
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: fatura de energia elétrica dos postos de saúde, localizados na zona urbana e zona rural de óbidos, posto de saúde da vila curumu-rua, pará, posto de saúde são jose-rm são jorge,250-unidade de saúde/comunidade igarape-açu, tv.da alegria, posto de saúde vila liberdade, tv.liberdade,235, academia saúde da familia, localizado na rua washington luis, 01, santa terezinha,UC 4000014740. Referente o mês de Dezembro de 2019.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010012 2 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 1.460,19
21010006 21 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 1.460,19
21010017 21 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 1.460,19