Dados do pagamento de número 09010006


  • Data do pagamento 09/01/2020
  • Valor 265.859,08 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 260.541,90 10902 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524

Dados do empenho de número 07010004
  • Empenho feito em 07/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: VIEIRA TRANSPO RTE & SERVIÇOS LTDA - ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '007/2017-09'
  • Unidade orçamentária: 026 - Fundeb
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0010 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
  • Projeto / Atividade: 2.048 - Manutenção da Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç
  • Histórico: serviços de transporte Escolar ,por meio de veículos automotores e embarcações fluviais ,a ser executado na zona urbana,e zona rural, incluindo o fornecimento de combustível, condutor e auxiliares, com a manutenção corretiva e preventiva inclusa, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação,no período de 01 a 31/12/2019, conforme Pregão Presencial nº007/2017 - PMO/SEMED-7º termo aditivo ao contrato 01/2017.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
07010004 7 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 265.859,08
08010002 8 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 265.859,08
09010006 9 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 265.859,08