Dados do pagamento de número 09010042


  • Data do pagamento 09/01/2020
  • Valor 16.408,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 16.079,84 10912 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 257524

Dados do empenho de número 07010001
  • Empenho feito em 07/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A. B. PEREIRA SERVIÇOS - ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '023/2018-09'
  • Unidade orçamentária: 026 - Fundeb
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0010 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
  • Projeto / Atividade: 2.048 - Manutenção da Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç
  • Histórico: serviços prestados de transporte escolar, na zona rural - região de terra firme,incluindo fornecimento de combustível, condutor e auxiliares, com manutenção corretiva e preventiva inclusa, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, conforme 2º termo aditivo ao contrato nº02/2018- Pregão Presencial nº023/2018. Referente ao mês de dezembro/2019.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
07010001 7 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 16.408,00
09010001 9 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 16.408,00
09010042 9 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 16.408,00