Dados do pagamento de número 05100023


  • Data do pagamento 05/10/2020
  • Valor 8.531,84 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 7.778,41 590 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 145602

Dados do empenho de número 01090133
  • Empenho feito em 01/09/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SEMDES
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 027 - Fundo Municipal de Assistêcia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0008 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE
  • Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção das Atividade do Fundo Municipal de Assistência Social
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: folha de pagamento da Promoção Social- SPSE - Contratados, referente ao mês de Setembro/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01090133 1 de setembro de 2020 Empenho Realizado 8.531,84
30090093 30 de setembro de 2020 Liquidação Realizado 8.531,84
05100023 5 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 8.531,84