Dados do pagamento de número 01070059


  • Data do pagamento 01/07/2020
  • Valor 35.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 24.914,00 23964 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 58297
N/A Débito 35.000,00 23964 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 58270
N/A Débito 1.386,00 70102 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 58270
N/A Débito 8.000,00 23964 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 58270

Dados do empenho de número 01070072
  • Empenho feito em 01/07/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A. B. PEREIRA SERVIÇOS - ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '028/2019-09'
  • Unidade orçamentária: 016 - Sec. Mun. Saneam. Urb. e Infraestrutura
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0008 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Atividades da Serubi
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transfência da União de Royalty Petróleo
  • Histórico: locação de 03 (três)caminhonetes, 01 caçamba, 01 retrosescavadeira, 01 pá carregadeira e um caminhão pipa, sob o 1° termo aditivo do contrato N° 001/2019/PMO e Pregão Presencial N° 028/2019/PMO/SEURBI/SEMA/SEMPOF/GAB/SEMCULT, referente o mês de MAIO de 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01070072 1 de julho de 2020 Empenho Realizado 69.300,00
01070057 1 de julho de 2020 Liquidação Realizado 69.300,00
01070060 1 de julho de 2020 Pagamento Realizado 1.386,00
01070059 1 de julho de 2020 Pagamento Realizado 35.000,00
02070031 2 de julho de 2020 Pagamento Realizado 8.000,00
10070037 10 de julho de 2020 Pagamento Realizado 24.914,00