Dados do pagamento de número 21070003


  • Data do pagamento 21/07/2020
  • Valor 4.564,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.564,00 51527 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 157767

Dados do empenho de número 01070015
  • Empenho feito em 01/07/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A. NETO DOS SA NTOS - ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '045/2019-09'
  • Unidade orçamentária: 016 - Sec. Mun. Saneam. Urb. e Infraestrutura
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0008 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Atividades da Serubi
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: aquisição de material de construção, para manutenção das atividades da SEURBI.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01070015 1 de julho de 2020 Empenho Realizado 4.564,00
01070016 1 de julho de 2020 Liquidação Realizado 4.564,00
21070003 21 de julho de 2020 Pagamento Realizado 4.564,00