Dados do pagamento de número 28040010


  • Data do pagamento 28/04/2020
  • Valor 301,02 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 14.749,97 42801 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 58270
N/A Débito 301,02 42802 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 58270

Dados do empenho de número 20040010
  • Empenho feito em 20/04/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JOSÉ CARLOS B. MODA EIRELI-M E
  • A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
  • Número da licitação: '004/2019-02'
  • Unidade orçamentária: 016 - Sec. Mun. Saneam. Urb. e Infraestrutura
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0008 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Atividades da Serubi
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transfência da União de Royalty Petróleo
  • Histórico: Referente a 6° medição conforme boletim n°0006, execuçãi e recuperação, manutenção e tapa buracos em vias urbanas no trecho Marechal Rondon e Dr Picanço Diniz.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
20040010 20 de abril de 2020 Empenho Realizado 15.050,99
23040010 23 de abril de 2020 Liquidação Realizado 15.050,99
28040010 28 de abril de 2020 Pagamento Realizado 301,02
28040009 28 de abril de 2020 Pagamento Realizado 14.749,97