Dados do pagamento de número 30060030


  • Data do pagamento 30/06/2020
  • Valor 1.462,75 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.462,75 45689 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 58270

Dados do empenho de número 14060001
  • Empenho feito em 14/06/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SANDRA M. S. D E AGUIAR - ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '031/2019-09'
  • Unidade orçamentária: 013 - Secretaria Mun. de Adm. e Desenv. Humano
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0008 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE
  • Projeto / Atividade: 2.009 - Manutenção das Atividades da Semad
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: aquisição de materias de expediente para manutenção das atividades da SEMAD.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
14060001 14 de junho de 2020 Empenho Realizado 1.462,75
16060001 16 de junho de 2020 Liquidação Realizado 1.462,75
30060030 30 de junho de 2020 Pagamento Realizado 1.462,75