Dados do pagamento de número 09040007


  • Data do pagamento 09/04/2020
  • Valor 49.595,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 35.528,85 453 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 145602
N/A Débito 755,81 40901 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 145602
N/A Débito 863,13 40903 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 145602
N/A Débito 796,09 40904 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 145602
N/A Cheque 24.085,63 32015 Banco do Estado do Pará S.A. AG. ÓBIDOS 0012 2179601

Dados do empenho de número 02030079
  • Empenho feito em 02/03/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SEMDES
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 027 - Fundo Municipal de Assistêcia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0008 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE
  • Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção das Atividade do Fundo Municipal de Assistência Social
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: folha de pagamento da Promoção Social-Efetivos, referente ao mês de Março/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02030079 2 de março de 2020 Empenho Realizado 76.513,83
30030023 30 de março de 2020 Liquidação Realizado 76.513,83
08040012 8 de abril de 2020 Pagamento Realizado 418,17
09040008 9 de abril de 2020 Pagamento Realizado 755,81
09040007 9 de abril de 2020 Pagamento Realizado 49.595,00
09040010 9 de abril de 2020 Pagamento Realizado 796,09
09040009 9 de abril de 2020 Pagamento Realizado 863,13
13040008 13 de abril de 2020 Pagamento Realizado 24.085,63