Dados do pagamento de número 13030042


  • Data do pagamento 13/03/2020
  • Valor 1.890,60 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 1.890,60 65550 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 86525

Dados do empenho de número 03020204
  • Empenho feito em 03/02/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: R. A. SANTIAGO ME
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0003 - SAÚDE DE EXCELÊNCIA PARA TODOS
  • Projeto / Atividade: 2.033 - Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: fornecimento de materiais de informática diversos,destinados a Divisão de Vigilância em Saúde-DIVISA.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03020204 3 de fevereiro de 2020 Empenho Realizado 1.890,60
27020019 27 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 1.890,60
13030042 13 de março de 2020 Pagamento Realizado 1.890,60