Dados do pagamento de número 25040052


  • Data do pagamento 25/04/2024
  • Valor 400,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 400,00 42501 Banco do Brasil S.A. MONTE ALEGRE 9490 211923

Dados do empenho de número 25040014
  • Empenho feito em 25/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: GESSICA LANGE SARMENTO GENTI L
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0013 - Saúde Para Todos
  • Projeto / Atividade: 2.047 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: Ref. ao pagamento de 01 diária para custear despesas em viagem a STM-PA, onde irá tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, junto a Agencia da Caixa Econômica Federal, no dia 25/04/2024, conforme portaria 188/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
25040014 25 de abril de 2024 Empenho Realizado 400,00
25040008 25 de abril de 2024 Liquidação Realizado 400,00
25040052 25 de abril de 2024 Pagamento Realizado 400,00