Dados do pagamento de número 01040043


  • Data do pagamento 01/04/2024
  • Valor 66.689,90 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 44.431,53 109421 Caixa Econômica Federal SANTAREM 0026 6240284

Dados do empenho de número 26030059
  • Empenho feito em 26/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: IPMMA-EFETIVOS
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0013 - Saúde Para Todos
  • Projeto / Atividade: 2.055 - Bloco da Atenção Básica - Manut.do Prog. de Saúde Bucal -PSB
  • Natureza da despesa: 3.1.91.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: provisionamento orçamentário das Obrigações Previdenciárias junto ao IPMMA, parte patronal do pessoal Efetivo, Comissionado e concursados em estados probatórios, lotados no Setor de Saúde Bucal, para MAR/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
26030059 26 de março de 2024 Empenho Realizado 2.636,07
26030108 26 de março de 2024 Liquidação Realizado 2.636,07
30040054 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 2.636,07