Dados do pagamento de número 03040146


  • Data do pagamento 03/04/2024
  • Valor 11.969,37 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 11.969,37 135075 Caixa Econômica Federal SANTAREM 0026 6240284

Dados do empenho de número 26030041
  • Empenho feito em 26/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: IPMMA-EFETIVOS
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0013 - Saúde Para Todos
  • Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações das Unidades Básicas de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.1.91.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: provisionamento orçamentário das Obrigações Previdenciárias junto ao IPMMA parte patronal do pessoal efetivos, efetivos/comissionados e concursados em estados probatórios, lotados nos Postos,Unidades Básicas de Saúde- PAB e PAB/FIXO, para MAR/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
26030041 26 de março de 2024 Empenho Realizado 30.076,09
26030089 26 de março de 2024 Liquidação Realizado 11.969,37
26030088 26 de março de 2024 Liquidação Realizado 18.106,72
03040146 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 11.969,37