Dados do pagamento de número 01040013


  • Data do pagamento 01/04/2024
  • Valor 52.393,20 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 32.763,45 40105 Banco do Brasil S.A. MONTE ALEGRE 9490 211923

Dados do empenho de número 29030023
  • Empenho feito em 29/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: DAVI SAULO DA SILVA BRANDÃO
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0013 - Saúde Para Todos
  • Projeto / Atividade: 2.067 - Gestão do Programa TFD
  • Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: Ref. ao pagamento de ajuda de custo para Tratamento Fora do Domicilio, na cidade de STM-Para. Paciente Vacira da Silva Brandrão em tratamento especializado Hemodialise, ref. ao mes de mar/2024, conf. processo de TFD 022-19212-23.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29030023 29 de março de 2024 Empenho Realizado 1.039,50
29030026 29 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.039,50