Dados do pagamento de número 01040009


  • Data do pagamento 01/04/2024
  • Valor 118.648,01 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 94.810,13 40101 Banco do Brasil S.A. MONTE ALEGRE 9490 211923

Dados do empenho de número 26030026
  • Empenho feito em 26/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOPAG-SEC. MUN ICIPAL DE SAÚD E/COMISSIONADO S
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0013 - Saúde Para Todos
  • Projeto / Atividade: 2.047 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: Provisionamento orçamentário das remunerações do pessoal Comissionado, lotado junto a Secretaria Municipal de Saúde-SESMA, para MAR/20246

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
26030026 26 de março de 2024 Empenho Realizado 41.681,84
26030063 26 de março de 2024 Liquidação Realizado 41.681,84
01040016 1 de abril de 2024 Pagamento Realizado 41.681,84