Dados do pagamento de número 01040002


  • Data do pagamento 01/04/2024
  • Valor 350.684,23 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 238.983,75 40101 Banco do Brasil S.A. MONTE ALEGRE 9490 211923

Dados do empenho de número 26030017
  • Empenho feito em 26/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOPAG-FMS-HMMA /TEMPORARIOS
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0013 - Saúde Para Todos
  • Projeto / Atividade: 2.067 - Gestão do Programa TFD
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: provisionamento orçamentário das remunerações do pessoal Temporário, lotados no HMMA para o mes de MAR/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
26030017 26 de março de 2024 Empenho Realizado 118.648,01
26030056 26 de março de 2024 Liquidação Realizado 118.648,01
01040009 1 de abril de 2024 Pagamento Realizado 118.648,01