PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 02/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 25030170
- Data do pagamento 25/03/2024
- Valor 700,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 700,00 | 883002 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 9490 | 187895 |
Dados do empenho de número 12030006
- Empenho feito em 12/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: VAULENO RANA R ODRIGUES DO NA SCIMENTO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 035 - Sec.Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa,Fiscal,Tecnológica e Transparência
- Projeto / Atividade: 2.127 - Gestão da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: pagamento de 01 diária para custear despesas em viagem ao município de Santarém-Pa no dia 12 março de 2024, onde irá fazer o transporte dos materiais e equipamentos para a inauguração da nova sede da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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12030006 | 12 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 200,00 |
12030022 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 200,00 |
12030056 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 200,00 |