Dados do pagamento de número 25030129


  • Data do pagamento 25/03/2024
  • Valor 4.109,33 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.564,98 156957 Banco do Brasil S.A. MONTE ALEGRE 9490 99848

Dados do empenho de número 29030012
  • Empenho feito em 29/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: OSINARA ROCHA DA SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0013 - Saúde Para Todos
  • Projeto / Atividade: 2.067 - Gestão do Programa TFD
  • Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: Ref. ao pagamento de 03 ajudas de custo, correspondente ao mes de mar/2024, encaminhada para tratamento especializado em cabeça pescoço, fora do domicilio em STM-PA, conf. processo de TFD 021.18672-09.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29030012 29 de março de 2024 Empenho Realizado 74,25
29030012 29 de março de 2024 Liquidação Realizado 74,25