Dados do pagamento de número 25030117


  • Data do pagamento 25/03/2024
  • Valor 46.997,21 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 40.030,20 156957 Banco do Brasil S.A. MONTE ALEGRE 9490 99848

Dados do empenho de número 25030085
  • Empenho feito em 25/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOPAG-SECRETAR IA DE OBRAS/CO MISSIONADOS
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Obras, Urb. e Terras Patrimoniais
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0006 - Ação em Infraestrutura, Trânsito e Segurança Pública
  • Projeto / Atividade: 2.039 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,Urbanismo e Terras Patrimoniais
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: pagamento das remunerações do pessoal COMISSIONADOS lotados junto a SECRETARIA DE OBRAS.REF.: MARÇO/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
25030085 25 de março de 2024 Empenho Realizado 46.997,21
25030097 25 de março de 2024 Liquidação Realizado 46.997,21
25030117 25 de março de 2024 Pagamento Realizado 46.997,21