Dados do pagamento de número 28030009


  • Data do pagamento 28/03/2024
  • Valor 239.452,80 R$

Dados do empenho de número 22030049
  • Empenho feito em 22/03/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ALANA SUELLEN BATISTA FREITA S
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0013 - Saúde Para Todos
  • Projeto / Atividade: 2.069 - Bloco da Alta e Média Complexidade -Man. do Hospital/Maternidade Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: Ref. ao pagamento de 01 diaria para custear despesas em viagem a STM-PA, onde irá receber medicações para os pacientes do CTA/CID.B24 do municipio de Monte Alegre/PA, no dia 22/03/2023, conforme portaria 312/2017.