Dados do pagamento de número 18030073


  • Data do pagamento 18/03/2024
  • Valor 16,80 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 16,80 104695 Caixa Econômica Federal SANTAREM 0026 6240284

Dados do empenho de número 29020053
  • Empenho feito em 29/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MARIA ILMA DE SOUZA E SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0013 - Saúde Para Todos
  • Projeto / Atividade: 2.067 - Gestão do Programa TFD
  • Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: Pagamento de 02 ajudas de custo, ref. ao mes de fev de 2024. Encaminhada para Tratamento especializado em ONCOLOGIA, fora de domicilio em STM/PA, conf. processo de TFD 017-98039-95

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29020053 29 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 16,80
29020085 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 16,80
18030073 18 de março de 2024 Pagamento Realizado 16,80