Dados do pagamento de número 09020049


  • Data do pagamento 09/02/2024
  • Valor 1.039,50 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.039,50 131658 Caixa Econômica Federal SANTAREM 0026 6240284

Dados do empenho de número 31010039
  • Empenho feito em 31/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: RAIMUNDA PEREI RA DA SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0013 - Saúde Para Todos
  • Projeto / Atividade: 2.067 - Gestão do Programa TFD
  • Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: Ref. ao pagamento de ajuda de custo para tratamento fora do domicilio-TFD especializado em Hemodialise, na cidade de STM-PA, correspondente ao mes de JAN/2024, conforme processo de TFD 022.18857-20.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
31010039 31 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 1.039,50
31010050 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 1.039,50
09020049 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.039,50