DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 03050017



  • Data da liquidação: 03/05/2024
  • Valor: 21.508,96 R$
  • Nota fiscal: 1072
  • Série da nota fiscal: ELETR
  • Tipo da nota: Serviço
  • Emissão da nota fiscal: 03/05/2024

Item da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
ÔNIBUS-COM.FART.R.MARG.L.STOS,R.D. P/EMEF E.BOA SORT.E.ST 15 AT EMEF E.B.S.MA.C. 22,00 DIA 21.508,96

Anexo da liquidação

Nome Descrição Arquivo
Nota fiscal de serviço (PJ) Data da emissão: 03/05/2024

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 21.508,96 51404 Banco do Brasil S.A. MONTE ALEGRE 9490 187895

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