Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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29/04/2024 | 29040009 | 01040013 001 - Prefeitura Municipal de Monte Alegre Contribuições Tributárias e Contributivas junto ao PASEP/2024 referente ao desconto de 1% sobre as receitas arrecadadas, mês de abril/2024. |
29040009 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X94.460/0409-XX MINISTERIO DA FAZENDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 29,89 | Não | visibility Detalhes |
29/04/2024 | 29040008 | 01040013 001 - Prefeitura Municipal de Monte Alegre Contribuições Tributárias e Contributivas junto ao PASEP/2024 referente ao desconto de 1% sobre as receitas arrecadadas, mês de abril/2024. |
29040008 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X94.460/0409-XX MINISTERIO DA FAZENDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 468,16 | Não | visibility Detalhes |
29/04/2024 | 29040002 | 18030005 003 - Fundo Municipal de Educação Quinto aditivo ao Contrato n° 082/2023. |
29040002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X74.715/0001-XX PETRONORTE COM ÉRCIO DE COMBU STIVEL LTDA |
Pregão | Realizado | 497,64 | library_books | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040006 | 25040006 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear despesas em viagem para Santarém-Pa, nos dias 25 e 26 de Abril de 2024, onde irá participar do Curso de Formação Continuada de Programa Escolar em Tempo Integral/MEC/Regional do Estado do Pará, a ser realizado no Auditório da UFOPA do Polo Santarém. |
25040006 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.353.572-XX ANDREIA DO SOC ORRO DE LIMA B ATISTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | Não | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040005 | 25040005 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear despesas em viagem para Santarém-Pa, nos dias 25 e 26 de Abril de 2024, onde irá participar do Curso de Formação Continuada de Programa Escolar em Tempo Integral/MEC/Regional do Estado do Pará, a ser realizado no Auditório da UFOPA do Polo Santarém. |
25040005 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.790.692-XX IZANDRA CHRIST INA MONTEIRO D E SOUZA GAMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | Não | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040004 | 25040004 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear despesas em viagem para Santarém-Pa, nos dias 25 e 26 de Abril de 2024, onde irá participar do Curso de Formação Continuada de Programa Escolar em Tempo Integral/MEC/Regional do Estado do Pará, a ser realizado no Auditório da UFOPA do Polo Santarém. |
25040004 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.657.632-XX ALANNA NICYARA OLIVEIRA DA S ILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | Não | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040003 | 25040003 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear despesas em viagem para Belém nos dias 25 e 26 de Abril do corrente ano, onde irá participar da ação Desenrola Pacto do FNDE e UDIME. |
25040003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.907.772-XX JOSINELBIA SIL VANA MAIA BARR OS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.100,00 | Não | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040002 | 25040002 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear despesas em viagem para Belém nos dias 25 e 26 de Abril do corrente ano, onde irá participar da ação Desenrola Pacto do FNDE e UDIME. |
25040002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.114.852-XX MARIA LUCINETE MOURA MAGALHA ES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | Não | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040001 | 25040001 001 - Prefeitura Municipal de Monte Alegre PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDO CONFORME PORTARIA. N°085/2024. |
25040001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.369.222-XX ELIVANA MARQUE S DE ARAÚJO |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.000,00 | Não | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 24040002 | 18030005 003 - Fundo Municipal de Educação Quinto aditivo ao Contrato n° 082/2023. |
24040002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X74.715/0001-XX PETRONORTE COM ÉRCIO DE COMBU STIVEL LTDA |
Pregão | Realizado | 1.492,92 | library_books | visibility Detalhes |
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