Dados do pagamento de número 00000045


  • Data do pagamento 28/01/2016
  • Valor 1,69 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1,69 0 Banco do Brasil S.A. ORIXIMINA 1104 28916

Dados do empenho de número 00000019
  • Empenho feito em 28/01/2016
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: BANCO DO BRASI L S/A
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0122 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.010 - Manutenção da Secretaria Municipal de Ad ministração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
  • Fonte de recurso: Taxas
  • Histórico: Referente a empenho de Taxas Bancárias.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000019 28 de janeiro de 2016 Empenho Realizado 1,69
00000019 28 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 1,69
00000045 28 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 1,69