Destalhes do empenho de número 00000715


  • Empenho feito em 12/01/2016
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: POSTO NOSSA SE NHORA DE FATIM A
  • CNPJ: XX.X17.527/0001-XX
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0301 - Ações Básica de SAÚDE
  • Projeto / Atividade: 2.039 - Gestão da Secretaria Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
  • Histórico: Referente a Empenho com Material de Consumo.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000715 12 de janeiro de 2016 Empenho Realizado 3.784,90
00000711 12 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 3.784,90
00000829 12 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 3.784,90