Dados do pagamento de número 19040044


  • Data do pagamento 19/04/2024
  • Valor 262,55 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 262,55 41902 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 36250

Dados do empenho de número 02050036
  • Empenho feito em 02/05/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FENIX LOGISTIC A , COMERCIO E LOCAÇÕES DE M AQUINAS EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9.2023-035 PE'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. Infra-Estrutura e Saneamento
  • Função: 25 - Energia
  • Subfunção: 751 - Conservação de Energia
  • Programa de governo: 0038 - Energia Elétrica e Iluminação Pública.
  • Projeto / Atividade: 2.094 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pú blica.
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Contribuição de iluminação pública
  • Histórico: simulaçao

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02050036 2 de maio de 2024 Empenho Realizado 26.013,56