Dados do pagamento de número 02040119


  • Data do pagamento 02/04/2024
  • Valor 8.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 6.037,09 0 Caixa Econômica Federal CAPANEMA 0025 1649

Dados do empenho de número 30030035
  • Empenho feito em 30/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 124 - Controle Interno
  • Programa de governo: 0003 - Supervisão e Coordenação Superior.
  • Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção do Controle Interno do Municipio.
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: proventos e salarios dos funcionarios comissionados lotados no controle interno, referente ao mes de março/24.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
30030035 30 de março de 2024 Empenho Realizado 7.779,96
30030035 30 de março de 2024 Liquidação Realizado 7.779,96
05040046 5 de abril de 2024 Pagamento Realizado 7.779,96