Dados do pagamento de número 15050014


  • Data do pagamento 15/05/2024
  • Valor 487,45 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 487,45 131511 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 100900

Dados do empenho de número 01040009
  • Empenho feito em 01/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: C. DOS S. COST A LEMOS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9.2023-027 PE'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun. de Assitência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0053 - Programa de Proteção Social Básica.
  • Projeto / Atividade: 2.022 - Manutenção da Proteção Social Basica-PSB
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: aquisição de material de expediente, destinados a manutenção do CRAS Campinho - SEMAS.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01040009 1 de abril de 2024 Empenho Realizado 487,45
30040050 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 487,45
15050014 15 de maio de 2024 Pagamento Realizado 487,45