Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 15050014
- Data do pagamento 15/05/2024
- Valor 487,45 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 487,45 | 131511 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 100900 |
Dados do empenho de número 01040009
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: C. DOS S. COST A LEMOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9.2023-027 PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun. de Assitência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0053 - Programa de Proteção Social Básica.
- Projeto / Atividade: 2.022 - Manutenção da Proteção Social Basica-PSB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de material de expediente, destinados a manutenção do CRAS Campinho - SEMAS.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01040009 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 487,45 |
30040050 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 487,45 |
15050014 | 15 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 487,45 |