Dados do pagamento de número 27030043


  • Data do pagamento 27/03/2024
  • Valor 900,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 900,00 143301 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 36250

Dados do empenho de número 05030016
  • Empenho feito em 05/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SOFTCOMP.COM.S ERV.DE INFOR.L TDA-ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9.2023-003 PE'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Desporto e Lazer
  • Função: 27 - Desporto e Lazer
  • Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
  • Programa de governo: 0018 - Esporte e Lazer para todos
  • Projeto / Atividade: 2.096 - Manutenção da Secretaria Municipal de Desportos e lazer.
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: manutenção e conservação de centrais de ar da secretaria de desporto.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
05030016 5 de março de 2024 Empenho Realizado 900,00
13030010 13 de março de 2024 Liquidação Realizado 900,00
27030043 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 900,00