Dados do pagamento de número 25040021


  • Data do pagamento 25/04/2024
  • Valor 232,50 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 232,50 42502 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 36250

Dados do empenho de número 29020013
  • Empenho feito em 29/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: DURAGAS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9.2023-017 PE'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Cultura
  • Função: 13 - Cultura
  • Subfunção: 392 - Difusão Cultural
  • Programa de governo: 0015 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.
  • Projeto / Atividade: 2.083 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: aquisição de água mineral para atender a copa-cozinha da Secretaria de Cultura.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29020013 29 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 232,50
04030041 4 de março de 2024 Liquidação Realizado 232,50
25040021 25 de abril de 2024 Pagamento Realizado 232,50