Dados do pagamento de número 21030002


  • Data do pagamento 21/03/2024
  • Valor 6.800,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 6.800,00 4055 Banco do Estado do Pará S.A. CAPANEMA 0032 1700014

Dados do empenho de número 29010017
  • Empenho feito em 29/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ANTONIO MARIA RIBEIRO DA SIL VA-MEI.
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Cultura
  • Função: 13 - Cultura
  • Subfunção: 392 - Difusão Cultural
  • Programa de governo: 0015 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.
  • Projeto / Atividade: 2.083 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: montagem e desmontagem da arvore de natal no centro comercial de capanema na rotatória com aluguel de andaime

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29010017 29 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 6.800,00
30010041 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 6.800,00
21030002 21 de março de 2024 Pagamento Realizado 6.800,00