Dados do pagamento de número 19040057


  • Data do pagamento 19/04/2024
  • Valor 3.060,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 40.000,00 31102 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 36250
N/A Débito 3.060,00 41908 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 36250

Dados do empenho de número 24010014
  • Empenho feito em 24/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: VITOR ACESSORI OS COMERCIO E SERVIÇOS DE AU TOS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9-2022-037 PE'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. Infra-Estrutura e Saneamento
  • Função: 26 - Transporte
  • Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
  • Programa de governo: 0010 - Melhoria da Infraestrutura Viária Urbana.
  • Projeto / Atividade: 2.095 - Manutenção do Setor de Transporte.
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: aquisição de peças p/ manut.corretivo e preventiva nos veiculos marca case W20 b/komatsu wa200/retroescavadeira-marca xcmg/patrol marca xcmg.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
24010014 24 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 43.060,00
19030060 19 de março de 2024 Liquidação Realizado 43.060,00
21030093 21 de março de 2024 Pagamento Realizado 40.000,00
19040057 19 de abril de 2024 Pagamento Realizado 3.060,00