Dados do pagamento de número 31010029


  • Data do pagamento 31/01/2020
  • Valor 2.428,80 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 2.428,80 812020 Banco Bradesco S.A. AG.MAE DO RIO 5418 00004006
N/A Débito 1.306,43 148341 Banco do Estado do Pará S.A. BANPARA AURORA 0118 5066360
N/A Cheque 2.815,45 148341 Banco do Estado do Pará S.A. BANPARA AURORA 0118 5066360
Retenções N/A 784,86 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 28010043
  • Empenho feito em 28/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAG. DA SEC. DE TRA NSPORTE TEMPOR ARIO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Transporte
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0501 - Planejamento e Estrutura Urbana
  • Projeto / Atividade: 2.093 - Manutenção da Secretaria de Transporte
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE (TEMPORARIOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
28010043 28 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 7.335,54
28010040 28 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 7.335,54
31010029 31 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 2.428,80
03020006 3 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 3.600,31
03020005 3 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 1.306,43