Prefeitura Municipal de Aurora do Pará ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 23120051
- Data do pagamento 23/12/2020
- Valor 27.109,85 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 11.967,25 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | BANPARA AURORA | 0118 | 5066360 |
N/A | Cheque | 23.910,23 | 282020 | Banco Bradesco S.A. | AG.MAE DO RIO | 5418 | 00004006 |
Retenções | N/A | 3.199,62 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 22120033
- Empenho feito em 22/12/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAG. DA SEC. DE ASS ISTENCIA SOCIA L TEMPARARIO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Assist. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0137 - Assistencia Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manut. da Sec.do Trabalho e Prom.Social
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: folha de pagamento dos funcionarios lotado na secretaria Municipal de Assistencia e Promoção Social (Temporarios), referente ao mês de DEZ/2020.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
22120033 | 22 de dezembro de 2020 | Empenho | Realizado | 39.077,10 |
22120033 | 22 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 39.077,10 |
23120051 | 23 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 27.109,85 |
24120014 | 24 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 11.967,25 |