Dados do pagamento de número 03020029


  • Data do pagamento 03/02/2020
  • Valor 5.249,67 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 9.851,78 752020 Banco Bradesco S.A. AG.MAE DO RIO 5418 00004006
N/A Cheque 2.593,70 148340 Banco do Estado do Pará S.A. BANPARA AURORA 0118 5066360
Retenções N/A 2.655,97 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 28010007
  • Empenho feito em 28/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAG. DA SEC. DE ASS ISTENCIA SOCIA L COMISSIONADO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Assist. Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0137 - Assistencia Social Geral
  • Projeto / Atividade: 2.064 - Manut. da Sec.do Trabalho e Prom.Social
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
28010007 28 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 15.101,45
28010028 28 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 15.101,45
31010016 31 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 9.851,78
03020029 3 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 5.249,67