Prefeitura Municipal de Aurora do Pará ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 03020029
- Data do pagamento 03/02/2020
- Valor 5.249,67 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 9.851,78 | 752020 | Banco Bradesco S.A. | AG.MAE DO RIO | 5418 | 00004006 |
N/A | Cheque | 2.593,70 | 148340 | Banco do Estado do Pará S.A. | BANPARA AURORA | 0118 | 5066360 |
Retenções | N/A | 2.655,97 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 28010007
- Empenho feito em 28/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAG. DA SEC. DE ASS ISTENCIA SOCIA L COMISSIONADO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Assist. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0137 - Assistencia Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manut. da Sec.do Trabalho e Prom.Social
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
28010007 | 28 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 15.101,45 |
28010028 | 28 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 15.101,45 |
31010016 | 31 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 9.851,78 |
03020029 | 3 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.249,67 |