Prefeitura Municipal de Aurora do Pará ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 31010021
- Data do pagamento 31/01/2020
- Valor 3.670,83 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 3.670,83 | 732020 | Banco Bradesco S.A. | AG.MAE DO RIO | 5418 | 00004006 |
N/A | Cheque | 708,56 | 148313 | Banco do Estado do Pará S.A. | BANPARA AURORA | 0118 | 5066360 |
Retenções | N/A | 1.719,54 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 28010005
- Empenho feito em 28/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAG. DA SEC. DE ASS ISTENCIA SOCIA L EFETIVO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Assist. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0137 - Assistencia Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manut. da Sec.do Trabalho e Prom.Social
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: folha de pagamento dos funcionarios lotado na secretaria Municipal de Assistencia e Promoção Social (Efetivos), referente ao mês de janeiro de 2020.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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28010005 | 28 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 6.098,93 |
28010027 | 28 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 6.098,93 |
31010021 | 31 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.670,83 |
03020019 | 3 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.428,10 |