Dados do pagamento de número 01120045


  • Data do pagamento 01/12/2020
  • Valor 6.720,99 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 6.720,99 821220 Banco Bradesco S.A. AG.MAE DO RIO 5418 00004006
N/A Débito 6.348,93 148340 Banco do Estado do Pará S.A. BANPARA AURORA 0118 5066360
Retenções N/A 2.830,58 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 26110017
  • Empenho feito em 26/11/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAG. DA SEC. DE ASS ISTENCIA SOCIA L COMISSIONADO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Assist. Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0137 - Assistencia Social Geral
  • Projeto / Atividade: 2.064 - Manut. da Sec.do Trabalho e Prom.Social
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
26110017 26 de novembro de 2020 Empenho Realizado 15.900,50
26110016 26 de novembro de 2020 Liquidação Realizado 15.900,50
01120046 1 de dezembro de 2020 Pagamento Realizado 9.179,51
01120045 1 de dezembro de 2020 Pagamento Realizado 6.720,99